中共布拖县委统一战线工作部 2025年部门预算编制说明
中共布拖县委统一战线工作部
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)县委统战部职能简介。
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方关系,组织落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。(二)深入调查研究,推动工作落实,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导乡(镇)、各部门(单位)统一战线工作。(三)负责发现、培养党外代表人士,制定党外干部培养规划,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,推动人民团体、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县委、县工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作,组织贯彻落实党中央、省委、州委统一战
线宣传工作政策和规划,统筹推进网络统战工作,打造网络统战工作平台,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设。做好支持民主党派履行职责,发挥作用的工作。(六)贯彻落实党的民族工作方针,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工,统筹协调做好少数民族干部工作,领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务,全面促进民族事业发展。(七)贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策和重大政策措施并督促落实,领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。(八)负责联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层代表人士,支持、帮助他们的自身建设、发挥作用。贯彻落实党外知识分子政策。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子代表人士,开展思想政治工作。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养新的社会阶层人士,开展思想政治工作。指导无党派代表人士、新的社会阶层代表人士和国有企业等有关单位开展统战工作。(九)承担全县非公有制经济协调工作,负责全县非公有制经济代表人士工作,参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制人士健康成长。(十)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排,指导推动涉侨宣传文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益和利益。(十一)统一管理对台工作,贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府确立的对台工作方针政策和工作部署。根据国家制定的有关法律、法规,协调有关部门研究、实施涉台的地方性法律、法规。组织、指导、管理、协调县级机关各部门和乡(镇)的对台工作。督促检查各乡(镇)、各部门贯彻执行上级有关对台方针政策情况。保护台胞、台属、台商在县内的权利和利益。牵头开展港澳统战工作,贯彻落实中央海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。(十二)受县委委托,领导县工商联党组,指导工商联工作。领导县民族宗教事务局工作,管理县侨务、台湾事务工作。领导县社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作(十三)完成县委交办的其他任务。
(二)县委统战部2025年重点工作。
(一)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、州委、县委系列重大决策部署,认真抓好主题教育学习贯彻。持续组织全县统一战线广大成员学习学懂弄通主题教育精神,坚决贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想。
(二)持续推动构建大统战工作格局。深入贯彻落实中央统战工作会议精神、《中国共产党统一战线工作条例》和发县委统一战线工作会议精神。抓好中央、省委、州委统战工作会议学习宣传贯彻,按时召开县委统战工作会议。进一步完善县委统一战线工作领导小组工作规则和办公室工作细则。
(三)着力夯实统战工作基层基础。抓好无党派代表人士工作。开展县直机关党外干部队伍建设专题调研。完善党外后备干部名单。积极推动党外正职配备,统筹做好党外干部配备工作。推动县法检“两院”党外副职配备。开展好知联会和新联会工作。
(四)持续擦亮布拖女足“微光行动”牌子。探索恢复布拖县“阿布泽鲁”杯赛事,拓宽布拖女足苗子选拔范围,提升苗子质量,做好拖觉、依撒两所小学校园足球基地工作,进一步巩固“微光行动”成果,为布拖女娃提供更多机会。
二、部门预算单位构成
县委统战部下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。主要包括:0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入537.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元,其它收入0万元0,支出包括:(201)一般公共服务支出:447.73万元,(208)社会保障和就业支出49.06万元,(210)卫生健康支出15.65万元,(221)住房保障支出25.01万元,县委统战部2025年收支总预算537.45万元,比2024年收支预算总数增加2.62万元,增加了0.4%。主要是2025年预算增加了民族创建办项目经费。
(一)收入预算情况
县委统战部2025年收入预算537.45万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收537.45万元,占100%。
(二)支出预算情况
县委统战部2025年支出预算537.45万元,其中:基本支出338.45万元,占63%;项目支出199万元,占37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委统战部2025年财政拨款收支总预算537.45万元,比2024年财政拨款收支总预算增加2.62万元,增加了0.4%。主要是2025年预算收入基本支出工资等人员经费调资,民族创建办增加50万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入537.45万元、支出包括:(201)一般公共服务支出:447.73万元、(208)社会保障和就业支出25.01万元,(210)卫生健康支出15.65万元,(221)住房保障支出25.01万元,
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委统战部2025年一般公共预算当年拨款537.45万元,比2024年预算数增加2.62万元,主要是2025年预算收入基本支出工资等人员经费调资,项目经费民族创建办项目较2024年有所增加50万。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款支出537.45万元,占100%;一般公共服务支出447.73万元,占83%,社会保障和就业支出49.06万元,占9%,卫生健康支出15.60万元,占3%,住房保障支出25.01万元,占5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01)2025年预算数为61.86万元,主要用于:行政人员基本工资,津贴补贴,奖金等工资性支出,行政办公,取暖,工会,福利等支出
2.一般公共服务(201)统战事务(34)行政运行(01)2025年预算数为126.51万元,主要用于:行政人员基本工资,津贴补贴,奖金等工资性支出,行政办公,取暖,工会,福利等支出
3:一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)事业运行(50)2025年预算数为60.37万元,主要用于:行政人员基本工资,津贴补贴,奖金等工资性支出,行政办公,取暖,工会,福利等支出。
4:一般公共服务(201)统战事务(34)其他统战事务支出(99)2025年预算数为157万元,主要用于:统战基地建设,统战宣传,对接致公党省委,进行春节中秋统战慰问等专项开支
5:一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)其他民主党派及工商联事务(99)2025年预算数为42万元,主要用于:工商联培训宣传等专项工作开支
6:社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)2025年预算数为1.58万元,主要用于行政退休人员公务交通补贴,退休人员福利等支出。
7:社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位养老保险缴费支出(05)2025年预算数为30.45万元,主要用于机关事业单位职工养老保险缴费。
8:社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2025年预算数为15.22万元,主要用于机关事业单位职工职业年金缴费。
9:社会保障和就业支出(208)其它社会保障和就业支出(99))其它社会保障和就业支出(99)2025年预算数为1.81万元,主要用于机关事业单位职工职业年金缴费
10:卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2025年预算数为7.71万元,主要用于行政人员医疗保险缴费。
11:卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(02)2025年预算数为2.88万元,主要用于事业人员医疗保险缴费。
12:卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2025年预算数为4.43万元,主要用于公务员医疗补助保险缴费。
13:卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗(99)2025年预算数为0.72万元,主要用于补充医疗保险等保险缴费。
14:住房保障支出(221)保障性安居工程支出(02)住房公积金(01)2025年预算数为25.01万元,主要用于职工住房公积金缴纳
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委统战部2025年一般公共预算基本支338.45万元,其中:
人员经费301.54万元,主要包括:基本工资70.99万元、津贴补贴53.12万元、奖金55.50万元,绩效工资28.19万元、社会保险缴费67.45,住房公积金25.01万元,对个人和家庭补助支出1.28。
公用经费36.92万元,主要包括:办公费2万元、取暖费4.05万元、差旅费2万元,公务接待1万,工会费2.74万元、福利费4.12万元,其他交通费13.9万元,其他商品服务支出7.11万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委统战部2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2025年预算持平)。主要原因是本单位无公务用车,无公务接待任务。
根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2025年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人。出国(境)团组主要包无。
(二)公务接待费2025年预算与2024年预算持平)。主要原因是本单位公务接待任务相对稳定。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是本单位0辆公务用车无增加减少情况
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车2辆,大型客0辆、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,主要是本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
县委统战部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县委统战部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,县委统战部下属1家行政单位以及等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为36.92万元,比2024年预算,增长3.6增加10%。主要是人员增加,经费较2024年增长。
(二)政府采购情况
县委统战部2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年底,县委统战部所属各预算单位共有车辆0辆其中,公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0台(套)。
(或)2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
县委统战部2025年落实各项项目开支199万元,保障按照项目进度完成统战工作实地调研培训10次,对接省委致公党帮扶布拖女足,使更多的优秀女孩加入女足行列,进行中秋春节统战对象慰问,促进民族团结大蓉和,进一步加强党外代表人士蓄水池建设,加强各领域统战工作建设,提升全国五号工商联创建,改善营商环境。着力夯实统战工作基层基础。抓好无党派代表人士工作。开展县直机关党外干部队伍建设专题调研。完善党外后备干部名单。积极推动党外正职配备,统筹做好党外干部配备工作。推动县法检“两院”党外副职配备。开展好知联会和新联会工作。持续擦亮布拖女足“微光行动”牌子。探索恢复布拖县“阿布泽鲁”杯赛事,拓宽布拖女足苗子选拔范围,提升苗子质量,做好拖觉、依撒两所小学校园足球基地工作,进一步巩固“微光行动”成果,为布拖女娃提供更多机会。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1. 部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门(单位)整体支出绩效目标申报表
表7.部门(单位)项目支出绩效目标申报表
扫一扫手机访问当前页面



公安机关备案号:51342902000104
